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Pessoal/FechamentoFinanceiro: mudanças entre as edições

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Antes de processar, o sistema realiza uma varredura de segurança:
Antes de processar, o sistema realiza uma varredura de segurança:
* {{Nota|danger|VALORES NEGATIVOS|O sistema verificará se algum funcionário ficou com '''Valor Líquido Negativo''' (Descontos maiores que Proventos). Se encontrar, o processo é abortado e você deve corrigir os lançamentos manualmente.}}
{{Nota|danger|VALORES NEGATIVOS|O sistema verificará se algum funcionário ficou com '''Valor Líquido Negativo''' (Descontos maiores que Proventos). Se encontrar, o processo é abortado e você deve corrigir os lançamentos manualmente.}}
* '''Eventos sem Contabilidade:''' Se a empresa usa contabilidade, todos os eventos utilizados devem ter uma conta gerencial vinculada.
* '''Eventos sem Contabilidade:''' Se a empresa usa contabilidade, todos os eventos utilizados devem ter uma conta gerencial vinculada.



Edição atual tal como às 04h00min de 7 de dezembro de 2025

Fechamento da Folha

Atualizado em: 07/12/2025

Esta é a etapa final do processo mensal. O fechamento bloqueia alterações na folha do período e gera os lançamentos de pagamento (Salário Líquido) no módulo Financeiro.

1. Validações Críticas

Antes de processar, o sistema realiza uma varredura de segurança:

VALORES NEGATIVOS

O sistema verificará se algum funcionário ficou com Valor Líquido Negativo (Descontos maiores que Proventos). Se encontrar, o processo é abortado e você deve corrigir os lançamentos manualmente.

  • Eventos sem Contabilidade: Se a empresa usa contabilidade, todos os eventos utilizados devem ter uma conta gerencial vinculada.

2. Parâmetros de Integração

Campo / Parâmetro Função e Instruções
Referente Mês/Ano que será encerrado.
Forma de Pagamento Como a empresa pagará os funcionários:
  • Caixa: Gera uma saída no caixa (Dinheiro).
  • Movimento Bancário: Gera saídas na conta bancária (pode controlar numeração de Cheques).
Cheque Inicial Se usar Banco, pode-se informar o nº do primeiro cheque. O sistema incrementará a numeração para cada funcionário.

3. Executando o Fechamento

  1. Verifique os totais (Proventos, Descontos, Líquido) no rodapé da tela;
  2. Escolha a origem dos fundos (Caixa ou Banco);
  3. Clique em Lançar;
  4. Confirme a mensagem de operação.
  1. Tela de conferência e fechamento

4. Estorno (Reabertura)

Caso precise corrigir uma folha já fechada e integrada:

  1. Informe o Referente;
  2. Clique no botão Estornar (Ícone de lixeira/voltar).
REGRA DE ESTORNO

Por segurança financeira, o estorno só é permitido para o mês atual ou o mês imediatamente anterior. Períodos mais antigos não podem ser reabertos.

O estorno realiza três operações automáticas:

  • Remove o bloqueio da folha;
  • Exclui os lançamentos financeiros (Caixa/Banco);
  • Exclui os lançamentos contábeis.