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Contas a Pagar

De Celta Sistemas Wiki
Início / Tutoriais > Lançamentos / Manutenção [FIT047]

Lançamentos e Manutenção de Contas a Pagar [FIT047]

Atualizado em: 29/01/2026

A rotina de Lançamentos e Manutenção de Contas a Pagar [FIT047] permite o cadastro manual de novos títulos, bem como a consulta, edição e exclusão de obrigações financeiras junto aos fornecedores.

1. Permissões de Acesso

Para utilizar esta rotina, é necessário que o usuário possua as permissões específicas liberadas no módulo de Administração de Usuários.

Configuração de permissões

Na árvore de permissões, localize a opção Financeiro > Lançtos./Manutenção Contas a Pagar. As ações disponíveis são:

  • Exibir: Visualizar a tela;
  • Incluir: Cadastrar novos títulos;
  • Alterar: Modificar dados de títulos existentes;
  • Excluir: Remover lançamentos.

2. Inclusão de Título

Para realizar um lançamento manual, siga os passos:

  1. Clique no botão Novo;
  2. Preencha os campos da aba Principal;
    Tela de cadastro do contas a pagar
  3. Clique em Salvar para finalizar.

Campos do Lançamento

Campo / Parâmetro Função e Instruções
Número Número do documento (Nota fiscal, boleto, etc).
Tipo Tipo de documento (Selecione na lista, ex: Duplicata).
Fornecedor Fornecedor vinculado ao título a pagar.
Emissão Data de emissão do documento.
Vencimento Data de vencimento da obrigação.
Valor Valor original do título.
Juro Diário Valor de juros por dia (Campo opcional).
Histórico Descrição detalhada ou observação (Campo opcional).

3. Manutenção e Edição

Para editar um lançamento, utilize o botão Localizar para carregar o título desejado.

RESTRIÇÕES DE EDIÇÃO

Na manutenção, apenas os campos: Número, Tipo, Emissão, Vencimento, Valor, Juro Diário e Histórico podem ser alterados. Os demais campos são bloqueados para edição.

Dados do Pagamento

Na parte inferior da tela, o quadro Dados do Pagamento exibe as informações (Data, Juro/Desconto e Total Pago) caso o título já tenha sido baixado. Estes campos são apenas informativos e preenchidos automaticamente pelo sistema na baixa.

4. Exclusão de Título

Para excluir um contas a pagar:

  1. Clique no botão Localizar;
  2. Na tela de pesquisa, utilize os filtros (Documento, Fornecedor ou Vencimento) para encontrar o registro;
    Pesquisa de títulos
  3. Selecione o título e confirme;
  4. De volta à tela principal com os dados carregados, clique no botão Excluir.

5. Abas Adicionais

Aba Gerencial

Esta aba exibe as contas gerenciais onde o título foi alocado.

Visualização do rateio gerencial
INFORMAÇÃO

A aba Gerencial é apenas para consulta. Não é possível alterar a classificação gerencial através desta tela de manutenção.

Aba Arquivos

Nesta aba é possível vincular documentos digitais ao lançamento (Ex: PDF do boleto, foto da Nota Fiscal, Comprovantes).

Gerenciamento de anexos
  • Botão + (Mais): Adiciona um novo arquivo do seu computador.
  • Botão Lixeira: Remove o anexo selecionado.