Pessoal/FechamentoFinanceiro
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Fechamento da Folha
Esta é a etapa final do processo mensal. O fechamento bloqueia alterações na folha do período e gera os lançamentos de pagamento (Salário Líquido) no módulo Financeiro.
1. Validações Críticas
Antes de processar, o sistema realiza uma varredura de segurança:
VALORES NEGATIVOS
O sistema verificará se algum funcionário ficou com Valor Líquido Negativo (Descontos maiores que Proventos). Se encontrar, o processo é abortado e você deve corrigir os lançamentos manualmente.
- Eventos sem Contabilidade: Se a empresa usa contabilidade, todos os eventos utilizados devem ter uma conta gerencial vinculada.
2. Parâmetros de Integração
| Campo / Parâmetro | Função e Instruções |
|---|---|
| Referente | Mês/Ano que será encerrado. |
| Forma de Pagamento | Como a empresa pagará os funcionários:
|
| Cheque Inicial | Se usar Banco, pode-se informar o nº do primeiro cheque. O sistema incrementará a numeração para cada funcionário. |
3. Executando o Fechamento
- Verifique os totais (Proventos, Descontos, Líquido) no rodapé da tela;
- Escolha a origem dos fundos (Caixa ou Banco);
- Clique em Lançar;
- Confirme a mensagem de operação.
4. Estorno (Reabertura)
Caso precise corrigir uma folha já fechada e integrada:
- Informe o Referente;
- Clique no botão Estornar (Ícone de lixeira/voltar).
REGRA DE ESTORNO
Por segurança financeira, o estorno só é permitido para o mês atual ou o mês imediatamente anterior. Períodos mais antigos não podem ser reabertos.
O estorno realiza três operações automáticas:
- Remove o bloqueio da folha;
- Exclui os lançamentos financeiros (Caixa/Banco);
- Exclui os lançamentos contábeis.
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